1.打开菜单【采购管理】→【采购付款】→【付款申请】,进入“付款申请列表”界面。
2.点击工具栏中的【新增】按钮,打开“付款申请制单”界面。
3.点击【税票】按钮,选择需要付款的的已勾兑税票信息。
4.勾选同个供应商的税票信息,点击【引入】按钮,引入需要付款的税票信息。
5.核对付款信息,点击左下角的【提交】按钮,保存付款申请信息。